グリーンホームだより

活動・コラム
内部経理監査を実施しました。
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当法人では、会計処理等の透明性を確保するために、職員が調査員となって、内部監査を行なっています。
内部経理監査自主検査表に基づき、会計処理や寄付金・決算の状況、入居者の預り金の管理や遺留金品処理などをチェックします。経理担当職員は、内部監査員に会計や事務処理に関する帳簿を見せて、直接説明を行ないます。
経理を担当する職員が適正に事務処理を行なうために、内部けん制体制を構築し、緊張感を高めておくことが大切といわれています。
※当法人では、さらに経営の透明性を高めるために外部機関による監査も導入しております。
(特別養護老人ホーム 施設長)

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